嘉和美康:嘉和美康监事会关于对《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-30
嘉和美康(北京)科技股份有限公司的2024年度内部控制审计报告由中兴华会计师事务所出具,报告为带强调事项段的无保留意见。监事会审议了董事会对此报告的专项说明,认为其符合实际情况,并将督促董事会落实整改措施,完善内控管理制度,以维护公司及股东利益。
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