东微半导:苏州东微半导体股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-26
2024年度,苏州东微半导体股份有限公司董事会审计委员会积极履行职责,召开了5次会议,讨论并通过了多个重要议案,包括2023年度审计报告、财务决算报告、内部控制评价报告等。审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所进行了评估并同意续聘,指导和监督了内部审计工作,评估了内部控制的有效性,审核了关联交易,审阅了财务报告,并监督了募集资金管理情况。
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