【市场】峰岹科技发布2025年审计委员会履职报告
2026-03-27
峰岹科技于2026年3月27日发布了2025年度董事会审计委员会履职报告。
报告显示,审计委员会在2025年共召开7次会议,勤勉尽责地履行了审计监督职责,包括监督评估外部审计机构工作、指导内部审计、评估内控制度建设、审阅财务报告等。审计委员会认为公司财务报告真实准确,内部控制有效。
总体评价积极,审计委员会将继续维护公司与股东利益。
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报告显示,审计委员会在2025年共召开7次会议,勤勉尽责地履行了审计监督职责,包括监督评估外部审计机构工作、指导内部审计、评估内控制度建设、审阅财务报告等。审计委员会认为公司财务报告真实准确,内部控制有效。
总体评价积极,审计委员会将继续维护公司与股东利益。
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