奥浦迈发布内部审计制度 规范内控流程
2025-11-15
2025年11月奥浦迈发布内部审计制度,明确董事会对内控负责,设立审计委员会(含会计专业独立董事)及独立内审部,规定内审涵盖财务报告、关联交易等关键环节,要求定期提交报告并建立缺陷整改跟踪机制。
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