禾川科技发布新版内部审计制度
2025-10-30
浙江禾川科技股份有限公司于2025年10月发布了最新版内部审计制度,明确了内部审计的组织架构、职责范围、工作程序及档案管理等内容。制度强调内审部独立于财务部门,直接对董事会负责,并设立审计委员会进行监督。内审部需定期检查公司各内部机构、控股子公司及相关参股公司的内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率,尤其关注大额非经营性资金支出、对外投资、关联交易等高风险领域。公司要求内审部至少每季度向审计委员会报告一次,每年提交内部控制评价报告,并对发现的问题督促整改。该制度旨在加强公司治理,提升信息披露质量,防范经营与财务风险。
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