瑞华泰:瑞华泰董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-03-21
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职报告,报告详细总结了审计委员会在监督外部审计机构、审阅财务报告、评估内部控制、协调内外部审计沟通以及处理关联交易等方面的履职情况。报告强调了大信会计师事务所在审计工作中的专业表现,并建议续聘其为2025年度审计机构。此外,报告指出公司内部控制体系有效运行,未发现重大缺陷,关联交易合规且定价公允。
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