三一重能:三一重能董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-29
三一重能股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在报告期内严格按照相关法律法规和公司规定履行职责,召开了8次会议,审议通过了28项议案,监督和评估了外部审计机构的工作,指导内部审计工作,评价内部控制的有效性,审查关联交易事项,审阅财务报表,并协调管理层与外部审计机构的沟通。审计委员会认为安永华明会计师事务所严格执行审计准则,公司内部控制有效,财务报表真实完整,未发现重大问题。
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