甬矽电子:内部审计制度(2025年9月修订)
2025-09-24
该文档为甬矽电子(宁波)股份有限公司发布的《内部审计制度》,详细规定了公司内部审计机构的设置、职责权限、工作程序、审计结果应用及奖惩机制等内容。制度强调内部审计的独立性和规范性,明确审计委员会监督职责,强化对内部控制、财务信息、重大事项(如对外投资、关联交易、募集资金使用等)的审计监督,并要求定期报告审计情况,提升公司治理水平和信息披露质量。
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