晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-03-12
上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,公司在报告期内严格按照相关法律法规和公司章程,积极履行审计委员会的监督和核查职责。审计委员会召开了4次会议,讨论并通过了多个议案,包括年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等。审计委员会对内外部审计工作进行了监督和评估,认为公司内部控制有效,财务报告真实可靠。此外,审计委员会提议续聘立信会计师事务所作为2024年度审计机构。
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