【经营】内部控制获审计机构无保留意见
2026-04-21
2026年4月21日,大信会计师事务所发布了针对吉林奥来德光电材料股份有限公司的内部控制审计报告。
报告显示,审计机构认为,奥来德按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在2025年12月31日于所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告显示,审计机构认为,奥来德按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在2025年12月31日于所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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