复旦微电发布内部审计制度
2025-10-29
上海复旦微电子集团股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了内部审计工作的责任与规范,强调了内部审计的独立性和客观性,规定了审计范围、流程及对内部控制的监督职责。制度要求内部审计部门定期向审计委员会报告工作,并对财务信息真实性、内部控制有效性等进行检查监督。
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