泛亚微透:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏泛亚微透科技股份有限公司内部控制审计报告
2024-12-21
天健会计师事务所对江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年9月30日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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