华润微:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华润微电子有限公司内部控制审计报告
2025-04-29
立信会计事务所对华润微电子有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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