联芸科技:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-17
联芸科技(杭州)股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在2024年内召开了4次会议,审议并通过了多项议案,包括财务决算和预算报告、关联交易、内部控制自我评价报告等。审计委员会对德勤华永会计师事务所的专业能力和独立性给予了肯定,并对公司内部控制的有效性和财务报告的真实性进行了评估。总体评价中,审计委员会表示将继续勤勉尽责,推动公司治理水平提升。
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