芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-29
芯联集成电路制造股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会积极履行职责,召开了10次会议,审议多项议案,监督和评估了外部审计机构的工作,指导内部审计,审阅财务报告,评估内部控制有效性,协调管理层与外部审计机构的沟通,并关注募集资金使用及外汇衍生品交易情况。审计委员会认为,公司财务报告真实、准确、完整,内控体系有效。
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