芯联集成-U强化内控,发布全新内部审计制度
2025-12-06
芯联集成-U发布并实施《内部审计制度》,旨在规范内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。该制度明确了内部审计的目标、范围、机构设置及人员要求,强调审计部需保持独立性并直接对董事会负责。
制度将财务收支、重要业务活动、重大工程项目、对外投资及信息披露等事项的内部控制有效性列为审计重点,并要求对发现的重大缺陷或风险及时向董事会报告。
同时,公司建立审计工作管理机制,对违反制度的行为提出处理建议,并对表现优异的审计人员予以奖励。
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制度将财务收支、重要业务活动、重大工程项目、对外投资及信息披露等事项的内部控制有效性列为审计重点,并要求对发现的重大缺陷或风险及时向董事会报告。
同时,公司建立审计工作管理机制,对违反制度的行为提出处理建议,并对表现优异的审计人员予以奖励。
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