【市场】慧辰股份发布审计委员会2025年度履职报告
2026-04-17
北京慧辰资道资讯股份有限公司于2026年4月17日发布了董事会审计委员会2025年度履职报告。
报告总结了审计委员会在2025年度的工作情况,包括监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅公司财务报告、指导与监督内部控制建设以及协调内外部沟通等。
审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制有效,并同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构。
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报告总结了审计委员会在2025年度的工作情况,包括监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅公司财务报告、指导与监督内部控制建设以及协调内外部沟通等。
审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制有效,并同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构。
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