【经营】慧智微2025年内部控制审计获无保留意见
2026-07-21
广州慧智微电子股份有限公司于2026年7月20日发布了由安礼华粤会计师事务所出具的内部控制审计报告。审计意见认为,慧智微于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。这表明公司内部控制体系运行良好。
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