南亚新材:南亚新材董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-16
南亚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会发布了关于天健会计师事务所2024年度审计工作的监督报告。报告显示,天健会计师事务所在2024年度对公司的财务报告和内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年度的经营情况,且公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对天健的专业胜任能力、独立性和诚信状况进行了审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
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