神州细胞-U发布内部审计制度强化风控
2025-12-13
北京神州细胞生物技术集团股份公司于2025年12月13日审议通过并发布了《内部审计制度》。该制度旨在完善公司治理结构,规范经济行为,提高内部审计质量,防范和控制公司风险,以保护投资者合法权益。
制度明确了董事会下设审计委员会,并设立内审合规部,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行独立、客观的监督检查。内部审计涵盖销货及收款、采购及付款、资金管理、投资管理、信息披露事务管理等与财务报告相关的所有业务环节。此举标志着公司强化了内部控制和风险管理体系,有助于提升财务信息真实性与完整性,保障公司资产安全,并促进实现发展战略。
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制度明确了董事会下设审计委员会,并设立内审合规部,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行独立、客观的监督检查。内部审计涵盖销货及收款、采购及付款、资金管理、投资管理、信息披露事务管理等与财务报告相关的所有业务环节。此举标志着公司强化了内部控制和风险管理体系,有助于提升财务信息真实性与完整性,保障公司资产安全,并促进实现发展战略。
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