航天环宇发布新版内部审计制度
2025-10-29
湖南航天环宇通信科技股份有限公司于2025年10月发布了新的内部审计制度,旨在进一步规范公司内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。该制度明确了内部审计的定义、范围及组织架构,设立审计委员会和审计部,强化对财务信息、内部控制、风险管理等方面的监督。审计部需定期对货币资金、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等关键事项进行审计,并每季度向审计委员会报告工作情况。制度还强调了审计独立性,要求审计工作不受财务部门干预,并建立审计档案管理和保密机制,相关资料保存期限为10年。此制度经董事会审议通过后生效,体现出公司加强治理透明度和内部控制的决心。
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