欧莱新材:广东欧莱高新材料股份有限公司内部审计制度
2025-08-30
该文档为广东欧莱高新材料股份有限公司(欧莱新材)发布的《内部审计制度》,详细规定了公司内部审计的机构设置、职责权限、工作程序、档案管理及奖惩机制等内容。制度明确公司在董事会下设审计委员会,设立独立的审计部,负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督评价,并要求至少每季度向审计委员会报告一次,每年提交一次内部控制评价报告。制度强调审计独立性,要求对发现的内部控制缺陷及时整改,并建立了责任追究与奖励机制。
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