航天南湖:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-21
航天南湖电子信息技术股份有限公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构。致同会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年的财务状况和经营成果。董事会审计委员会对公司审计过程进行了监督,认为致同会计师事务所表现出良好的职业操守和业务素质。
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