汇宇制药:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-26
四川汇宇制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会严格按照相关法律法规及公司规定,认真履行监督、核查职责,召开了4次会议,审议并通过了多项议案,确保公司财务报告的真实、准确和完整,并提议续聘天健会计师事务所作为外部审计机构。此外,审计委员会还指导和监督了内部审计工作,评估了内部控制的有效性,并积极协调了管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的沟通。
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