天玛智控:天玛智控2024年度审计委员会履职情况报告
2025-03-21
北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在年内召开了9次会议,审议通过了多项议案,并听取了多次工作汇报。主要内容包括监督和评估外部审计机构的工作,审查内部审计工作,审核财务信息及其披露,监督内部控制的有效性,审查募集资金的存放与使用情况,以及协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系健全,募集资金使用合规。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜