杭华股份:杭华油墨股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-22
杭华油墨股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在报告期内共召开了7次会议,审议并通过多项议案,包括财务报告、内部审计、外部审计机构评估、内部控制有效性、关联交易审核等。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部审计工作未发现重大问题,外部审计机构工作合规,关联交易合理公正。
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