杭华股份完善内部审计制度
2025-10-25
杭华油墨股份有限公司于2025年10月发布了《内部审计工作制度》,明确了内部审计的范围、机构设置及职责权限。公司设立审计委员会和独立的监察审计室,加强对各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计监督。制度要求审计工作覆盖财务报告相关的关键业务环节,并对重大事项如对外投资、资产买卖、担保、关联交易等进行及时审计。监察审计室需定期提交审计计划和报告,强化对货币资金、非经常性资金往来的监控,提升公司治理水平和风险防控能力。
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