亚辉龙完善内审制度强化公司治理
2025-12-10
亚辉龙为规范内部审计工作,提高审计质量并保护投资者权益,依据相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。
该制度明确了内部审计的定义与内部控制目标,规定由董事会对内部控制负责,并设立审计委员会及内部审计部。
内部审计部独立运作,负责对公司各机构、子公司及参股公司的内部控制、财务信息等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。
制度详细规定了审计职责、权限、具体实施流程、报告与信息披露要求,以及档案管理、奖励与处罚等内容,经董事会审议通过后实施。
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该制度明确了内部审计的定义与内部控制目标,规定由董事会对内部控制负责,并设立审计委员会及内部审计部。
内部审计部独立运作,负责对公司各机构、子公司及参股公司的内部控制、财务信息等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。
制度详细规定了审计职责、权限、具体实施流程、报告与信息披露要求,以及档案管理、奖励与处罚等内容,经董事会审议通过后实施。
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