浙海德曼:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-24
浙江海德曼智能装备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在2024年召开了9次会议,监督外部审计、审阅财务报告、指导内部审计和评估内部控制的有效性。报告指出天健会计师事务所在履职期间表现良好,公司财务报告真实、完整、准确,内部控制符合相关法规要求。
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