泰凌微发布内部审计管理制度规范审计工作
2025-11-12
泰凌微发布内部审计管理制度,明确设立董事会审计委员会及内审部,规定审计机构独立性要求与人员资质,明确内审部对财务信息真实性、内部控制有效性、募集资金使用合规性等事项的审计职责,同时规范信息披露及审计工作管理相关要求。
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