呈和科技:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-29
呈和科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,委员会由3名成员组成,其中独立董事占2/3,主任委员为会计专业人士叶罗沅先生。全年共召开四次审计委员会会议,讨论并通过多项议案,包括选聘会计师事务所、年度和季度报告、内部控制评价等。委员会监督外部审计工作,指导内部审计,审议财务报告,并评估内部控制的有效性。报告总结了审计委员会在2024年的履职情况,强调了其勤勉尽责的态度和对内部控制的重视。
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