精智达:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-26
深圳精智达技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在2024年内共召开4次会议,讨论并通过了多个重要议案,包括年度报告、内部控制评价报告等。审计委员会认为大华会计师事务所在审计工作中表现出色,建议续聘其为2024年度审计机构。同时,审计委员会对公司财务报告和内部控制的有效性进行了监督和评估,确保公司治理的规范性和透明度。
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