芯碁微装:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-24
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。容诚会计师事务所为公司提供了2024年度财务报表和内部控制审计服务,出具了标准无保留意见审计报告,并对公司非经营性资金占用、募集资金存放与使用情况进行了核查。审计委员会认为容诚所具备专业资质和能力,表现良好,能够满足公司审计工作的要求。
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