元琛科技:内部审计制度
2025-08-28
安徽元琛环保科技股份有限公司制定了《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、机构设置、工作程序及信息披露要求。该制度旨在加强公司内部控制和风险管理,确保财务信息真实完整,保障股东合法权益。审计部将在审计委员会指导下独立运作,定期对公司的内部控制、财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等关键事项进行审计,并至少每季度向审计委员会报告工作。制度还规定了对审计发现问题的整改监督机制以及内部控制评价报告的披露要求。
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