电气风电:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-25
2024年度,电气风电的董事会审计委员会完成了多项重要职责,包括审议并通过了2023年度内部控制评价报告、财务决算、财务报告、利润分配预案等26项事项。此外,审计委员会监督并评估了内部审计和内部控制工作,监督外部审计机构普华永道中天的工作,并最终建议改聘安永华明为新的审计机构。这些举措体现了公司对财务透明度和内部控制的高度重视。
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