金迪克发布新版内部审计制度
2025-10-25
江苏金迪克生物技术股份有限公司于2025年10月发布了新的《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计工作的职责、权限、程序及管理要求。该制度强化了审计部的独立性,规定其对董事会审计委员会负责,并提升了内部控制和风险管理的规范性。制度适用范围涵盖公司各部门、分公司、子公司及重大影响的参股公司,进一步完善了公司治理结构。
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