碧兴物联收监管警示函 内控信披问题遭点名
2025-12-31
碧兴物联公告,公司及相关责任人收到深圳证监局行政监管措施决定书。
经查,碧兴物联存在股东会会议记录不完整、内幕信息知情人登记管理不规范、募集资金使用金额未按实际成本确定、收入相关内控薄弱、有关事项核算不规范影响定期报告财务信息披露的准确性等问题。
公司董事长何愿平、时任财务总监王进对上述相关问题负有主要责任。深圳证监局决定对公司、何愿平、王进分别采取出具警示函的监管措施。
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经查,碧兴物联存在股东会会议记录不完整、内幕信息知情人登记管理不规范、募集资金使用金额未按实际成本确定、收入相关内控薄弱、有关事项核算不规范影响定期报告财务信息披露的准确性等问题。
公司董事长何愿平、时任财务总监王进对上述相关问题负有主要责任。深圳证监局决定对公司、何愿平、王进分别采取出具警示函的监管措施。
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