凯因科技更新内部审计制度
2025-10-24
北京凯因科技股份有限公司于2025年10月发布了最新版内部审计制度,明确了内部审计工作的组织架构、职责权限和工作流程。公司设立审计委员会和独立的审计部,审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作,强调审计工作的独立性、客观性和保密性。制度还规定了审计范围覆盖财务报告、内部控制、风险管理等多个关键业务环节,并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况。此外,公司将在年度报告披露的同时公布内部控制评价报告,提升信息披露透明度。
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