纳微科技发布新版内部审计制度
2025-10-29
苏州纳微科技股份有限公司于2025年10月发布了新的《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计的组织架构、职责权限、审计范围、工作程序及档案管理等内容。该制度强调审计部独立运作,直接对董事会审计委员会负责,并强化了对财务审计、内控审计、对外投资、关联交易、募集资金使用等关键领域的监督要求。制度还规定审计部需定期报告工作,提升公司治理透明度和内部控制有效性。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜