明微电子发布内部审计制度
2025-10-15
深圳市明微电子股份有限公司于2025年10月14日发布《内部审计管理制度》,明确内部审计工作的职责、范围和实施要求。制度强调内审部独立运作,直接向董事会审计委员会报告,重点关注内部控制、财务信息真实性、对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审计监督。公司将每季度向审计委员会汇报审计执行情况,并每年提交内部控制评价报告,强化公司治理和风险防控机制。
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