振华新材:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-26
贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所2024年度的审计工作进行了监督和评估。大信会计师事务所在2024年度继续担任公司的财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会认为大信具备专业胜任能力,能够满足公司审计工作要求,并在2024年度审计工作中表现出色,出具的审计意见客观、公正。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
