华纳药厂:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-22
湖南华纳大药厂股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在报告期内召开了5次会议,审议并通过了20项议案,涉及定期报告、关联交易、内部控制、外部审计监督等多个方面。审计委员会对天健会计师事务所的工作进行了肯定,并续聘其为2024年度财务报告与内部控制审计机构。审计委员会还对公司财务报告的真实性、关联交易的合理性以及内部控制的有效性进行了审查,未发现重大问题。
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