【市场】强一股份发布内部审计管理制度
2026-01-22
强一半导体(苏州)股份有限公司于2026年1月22日发布了内部审计管理制度。
该制度旨在加强内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规,维护股东权益。
制度详细规定了审计机构的职责、工作程序和信息披露要求,适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。
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该制度旨在加强内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规,维护股东权益。
制度详细规定了审计机构的职责、工作程序和信息披露要求,适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。
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