中芯国际修订内部审计管理制度
2025-11-13
中芯国际于2025年11月13日经董事会修订并通过内部审计管理制度,明确内部审计机构独立设置,不参与日常经营管理,直接对董事会负责并向审计委员会报告;规定内审机构职责包括建立健全内审机制、编制年度审计计划、检查评估内控有效性、审计财务收支合法性真实性、开展专项管理审计、督促问题整改等;明确内审人员需具备专业知识与技能,享有查阅资料等必要权限,且需遵守职业道德与保密义务;同时规范审计工作流程及档案管理等内容
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