科拜尔:内部审计制度
2025-08-29
合肥科拜尔新材料股份有限公司于2025年8月28日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了修订后的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计机构的独立性、职责范围、审计内容及程序,强化了对内部控制、财务信息、重大事项(如对外投资、关联交易、募集资金使用等)的审计监督,并要求至少每季度向审计委员会报告工作。制度自董事会审议通过之日起生效。
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