宏海科技:内部审计管理制度
2025-08-05
武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.17:修订《内部审计制度》。该制度详细规定了内部审计的工作规范、审计机构和人员的职责权限、审计工作程序、档案管理、信息披露及奖惩机制等内容,旨在加强公司内部控制、改善风险管理,促进公司目标实现。
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