聚星科技:内部审计制度公告
2025-07-08
温州聚星科技股份有限公司于2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了修订《内部审计制度》的议案。该制度详细规定了内部审计的工作范围、职责、流程和管理要求,旨在加强公司内部控制和风险管理,确保财务信息的真实性和完整性。
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