巴兰仕:内部审计制度
2025-09-04
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司于2025年9月4日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,其中包括新制定的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计机构的独立性、审计职责、工作程序、内部控制评价等内容,强化了对公司内部控制、财务信息、重大事项(如对外投资、关联交易、对外担保等)的审计监督机制,并规定审计部直接对董事会审计委员会负责。
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