太湖远大:内部审计制度
2025-08-27
浙江太湖远大新材料股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第三次会议,审议通过修订《内部审计制度》的议案,主要内容包括明确内审部的独立性、职责范围、审计重点及对内部控制、财务信息、重大事项(如对外投资、关联交易、募集资金使用等)的监督要求,并规定内审部向审计委员会报告工作,强化公司治理和风险控制。该制度自董事会审议通过之日起生效。
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