贝特瑞完善内部审计制度
2025-10-31
贝特瑞新材料集团股份有限公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了新的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计机构的设置、职责和权限,强调内部审计的独立性,要求对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督。制度还规定内部审计部门需定期向审计委员会报告工作,并对对外投资、资产买卖、担保、关联交易等重点事项进行及时审计。同时,公司建立了审计发现问题的整改机制和责任追究机制,强化内部控制的有效实施。
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